来源: 作者: 发布时间:2018-06-29 热度:
为了切实加强住建系统内部审计工作,强化内部管理监督,规范各单位财务行为,提高会计核算水平,充分发挥内部审计免疫和防范作用,铜川市住建局组织召开住建系统加强内部审计及财务管理工作会议。
会上组织学习了关于内部审计工作相关法规规定,并对开展内部审计工作进行了安排部署,重点对各单位2017年度财政财务收支有关经济活动;财政预算资金和各类专项资金的管理和使用情况;固定资产投资项目建设和资金使用情况;单位内部控制及风险管理情况;落实审计发现问题的整改情况等内容进行审计。会议要求,各单位要建立健全财务管理责任制度,单位主要负责人要切实履行《会计法》所赋予的会计工作第一责任人职责,对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要责任。单位负责人和财务人员要主动学习财经法规及相关知识,进一步提高财务管理能力和水平。增强遵规守法意识,严格自律、以身作则,在单位内部努力营造依法理财、按制度办事、按程序办事的良好氛围。
会上还对内部审计提出具体要求,一是内部审计是单位内部管理控制的重要组成部分,加强内部审计是强化经营管理,防范风险的重要环节,对规范各单位财政财务收支活动。(来源:铜川市住房和城乡建设局)